Verwaltungssteuerung und Service
Haushaltsdiagramm
-963.700 €
Personalverwaltung
11122 Personalverwaltung
-963.700 €
-902.100 €
Finanzmanagement
11161 Finanzmanagement
-902.100 €
-731.200 €
Gebäudemanagement
11132 Gebäudemanagement
-731.200 €
-692.600 €
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus
11125 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus
-692.600 €
-432.800 €
Bauen und Umwelt
11131 Bauen und Umwelt
-432.800 €
-395.500 €
IT
11127 IT
-395.500 €
-338.100 €
Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit
11111 Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit
-338.100 €
-279.500 €
Verwaltungs- und Organisationssteuerung
11101 Verwaltungs- und Organisationssteuerung
-279.500 €
-81.600 €
Verwaltungsgebäude Allensteiner Str.
11126 Verwaltungsgebäude Allensteiner Str.
-81.600 €
-48.800 €
Arbeitssicherheit
11105 Arbeitssicherheit
-48.800 €
-43.400 €
Gleichstellungsbeauftragte
11102 Gleichstellungsbeauftragte
-43.400 €
-9.900 €
Zentrale Vergabestelle
11162 Zentrale Vergabestelle
-9.900 €
-5.800 €
Städtepartnerschaften
11119 Städtepartnerschaften
-5.800 €
-5.500 €
Personalrat
11103 Personalrat
-5.500 €
-3.500 €
Schwerbehindertenvertretung
11104 Schwerbehindertenvertretung
-3.500 €
-2.300 €
Seniorenbeirat
11113 Seniorenbeirat
-2.300 €
Die Summe entspricht Zeile 22 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.000 € |
03: Sonstige Transfererträge | 0 € |
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.400 € |
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.800 € |
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 302.600 € |
07: Sonstige Erträge | 179.800 € |
08: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
09: Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 563.600 € |
11: Personalaufwendungen | -3.428.200 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.313.800 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | -162.700 € |
15: Transferaufwendungen | -1.300 € |
16: Sonstige Aufwendungen | -593.900 € |
17: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 16) | -5.499.900 € |
18: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 10 und 17) | -4.936.300 € |
19: Finanzerträge | 0 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € |
21: Finanzergebnis (Saldo aus Nummern 19 und 20) | 0 € |
22: Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 18 und 21) | -4.936.300 € |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 23 und 24) | 0 € |
26: Jahresergebnis (Saldo aus Nummern 22 und 25) | -4.936.300 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 731.200 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -67.100 € |
29: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus Nummern 27 und 28) | 664.100 € |